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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-14 16:46

你好,就是計(jì)提了工資,然后發(fā)放了部分工資

追問

2017-08-14 16:48

老師  沒完工的產(chǎn)品要轉(zhuǎn)入下個(gè)月的生產(chǎn)成本  怎么轉(zhuǎn)入    生產(chǎn)成本的賬簿里有   制造費(fèi)用    職工薪金  原材料   嗎   我是新手 剛開始學(xué)(內(nèi)賬)

鄒老師 解答

2017-08-14 16:48

借;生產(chǎn)成本  貸;在產(chǎn)品

追問

2017-08-14 16:52

不太懂  老師能解釋下嗎   還要寫分錄嗎

鄒老師 解答

2017-08-14 16:53

你好,就是從在產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下個(gè)生產(chǎn)過程,然后計(jì)入生產(chǎn)成本核算 
就是上面的分錄  借;生產(chǎn)成本 貸;在產(chǎn)品

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相關(guān)問題討論
您好 如果計(jì)提的工資跟發(fā)放的工資一樣的話 原分錄修改不會影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019-05-13 15:23:57
可以的。先支付后計(jì)提也行。
2018-09-05 10:11:38
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
可以這樣賬務(wù)處理。
2019-02-22 14:06:55
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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