
請問老師原分錄是 借:銷售費(fèi)用~工資 貸:銀行存款 沒有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,如果在原分錄修改為 借:銷售費(fèi)用~工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣在原分錄修改會影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
答: 您好 如果計(jì)提的工資跟發(fā)放的工資一樣的話 原分錄修改不會影響資產(chǎn)負(fù)債表
發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)該先計(jì)提入應(yīng)付職工薪酬,再做支付的分錄吧?例如:借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等) 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款
答: 可以的。先支付后計(jì)提也行。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣的那部分工資 借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 這樣行嗎
答: 可以這樣賬務(wù)處理。


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2017-08-14 16:48
鄒老師 解答
2017-08-14 16:48
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2017-08-14 16:52
鄒老師 解答
2017-08-14 16:53