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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-14 14:42

你好!借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

王麗 追問

2017-08-14 14:46

@宋老師開的收據(jù)實(shí)際收入600,稅金按6個點(diǎn)收,是借現(xiàn)金600,貸主營業(yè)務(wù)收入566.03,應(yīng)交稅金  銷項(xiàng)稅33.97,是這樣嗎

宋生老師 解答

2017-08-14 14:46

你好!不是的,你賬上面還是按3個點(diǎn)做

王麗 追問

2017-08-14 14:48

@宋老師為什么按3個點(diǎn)做呢,我們平時開票都是6個點(diǎn)呀

宋生老師 解答

2017-08-14 14:49

你好!不好意思,我錯了,一般納稅人是6個點(diǎn)。

王麗 追問

2017-08-14 14:50

@宋老師:那我剛才那么做是對的吧

宋生老師 解答

2017-08-14 14:51

你好!是的。你說的是對的。

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相關(guān)問題討論
你好,是需要開普票入賬的;
2020-08-20 16:08:23
你好 可以做無票收入 分錄 和開票一樣
2020-03-19 14:28:09
貨發(fā)出去的當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 兩個月之后開了發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-10-05 12:59:27
你好!借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-08-14 14:42:50
借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品
2017-05-11 15:24:12
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