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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-08-14 09:44

你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。

李姣 追問

2017-08-14 09:51

這個(gè)一筆沖減怎么沖減呢?還有老師,這個(gè)15年的銀行流水我拉出來了 ,可是15年沒有賬、報(bào)表,什么都沒有,根本無從下手,16年只有后半年的賬,而且都只做了幾筆,我不確定哪筆進(jìn)了哪筆沒進(jìn),無從查起,好頭疼呀老師!這種情況怎么處理比較合適呢?

宋生老師 解答

2017-08-14 09:53

你好!一筆沖就是不管之前的了,賬上差多少,當(dāng)做是老板投的或者借的就行了

李姣 追問

2017-08-14 09:59

你好老師!那我就直接掛賬差額到其他應(yīng)收合適嗎?這樣是不是比較簡單粗暴呀?不用動(dòng)用以前年度損益這個(gè)科目,對于我來說可行性比較高是嗎?這個(gè)不會(huì)影響年底的匯算清繳吧?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:02

你好!這個(gè)沒辦法,如果你要說按正常的,就要一筆筆核對。

李姣 追問

2017-08-14 10:06

如果核對的話做賬是怎么做呢?用哪個(gè)科目?麻煩老師具體說一下 比如有一筆款出去,發(fā)的工資10萬,這個(gè)是15年的 我現(xiàn)在17年調(diào)整怎么做憑證?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:12

你好!你要先計(jì)提工資。借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。
2017-08-14 09:44:35
你好,代理記賬的怎么會(huì)連銀行都對不上,可以去查找是什么原因造成的不一致,然后按規(guī)定調(diào)整
2016-07-13 12:24:15
內(nèi)賬按實(shí)際 發(fā)生業(yè)務(wù)做,不用和外賬一樣 一樣就不做內(nèi)賬了
2019-12-06 17:34:34
拿一個(gè)月0申報(bào)就是了呀
2022-09-19 16:38:22
您好!你如果想要做對就要一筆筆核對然后做進(jìn)去。
2017-11-09 15:45:07
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