
差額如何做分錄?
答: 1、確認(rèn)收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、可以扣除一定的差額計(jì)稅: 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我們與客戶對帳幾年來都有個(gè)差額980(對方帳少980),現(xiàn)在老板說980算了,要平掉,該怎么做分錄呢
答: 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 980 貸;應(yīng)收賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本位幣和原位幣的差額怎么做分錄
答: 外幣和本幣直接匯兌差異,一般計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果是工程的計(jì)入工程成本哦

