
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進(jìn)項,都是銷售額與上期留底進(jìn)項抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
增值稅申報表適用一般納稅人,增值稅納稅申報表附列資料一和2的,本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表,固定資產(chǎn)不含不動產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表有得下載嗎
答: 郵箱1099987495@qq.com
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在(固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表)反應(yīng)?
答: 您好!你有抵扣就要反應(yīng)。
本月增值稅為0元,還有進(jìn)項留抵稅額。本月支付330元的稅控系統(tǒng)的維護(hù)費是否要填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,和增值稅減免情況申報表
稅控盤購買后備案了,申報的時候在增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表) 填了數(shù)據(jù), 還需要在附表二里面填待抵扣進(jìn)項稅額嗎???


宋生老師 解答
2017-08-11 10:55