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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-07 17:03

借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬

追問(wèn)

2017-08-07 17:05

那由個(gè)人承擔(dān)的現(xiàn)在由公司來(lái)承擔(dān)好部份可以在稅前扣除嗎?

鄒老師 解答

2017-08-07 17:07

你好,按規(guī)定是不可以的

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繳納時(shí),借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
2019-04-26 17:05:05
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221 金額僅供參考
2016-07-04 15:19:09
借,管理費(fèi)用是社保費(fèi),貸銀行存款。
2022-03-02 10:30:44
這個(gè)的話 記入管理費(fèi)用 就可以了
2020-05-28 19:42:06
其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢扣下來(lái)了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2019-06-17 10:44:20
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