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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-07 16:35

你好,如果只有這一筆與工資有關(guān)的業(yè)務(wù),是的,期末余額就是0

J 追問

2017-08-07 16:37

那利潤表里面計(jì)提工資,管理費(fèi)用期初數(shù)是3000,本期有1000的發(fā)生額,那我期末余額是4000嗎?

鄒老師 解答

2017-08-07 16:39

你好,不管本期發(fā)生多少,期末余額都是0的

J 追問

2017-08-07 16:43

老師,我說的是利潤表里面的管理費(fèi)用,您說的是余額是0,是因?yàn)檗D(zhuǎn)入本年利潤了嗎?那我如何在報(bào)表里體現(xiàn)本期的管理費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2017-08-07 16:45

你好,管理費(fèi)用是體現(xiàn)借貸方發(fā)生額之差

J 追問

2017-08-08 09:15

@鄒老師:可是利潤表里面只體現(xiàn)一個(gè)本年累計(jì)數(shù)啊,如果管理費(fèi)用期末都是0,那報(bào)表使用者怎么知道當(dāng)期的管理費(fèi)用發(fā)生了多少,也就是說我本期的管理費(fèi)用如何在報(bào)表中體現(xiàn)

鄒老師 解答

2017-08-08 09:16

你好,利潤表就是按發(fā)生額,而不是期末余額填寫的

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你好,如果只有這一筆與工資有關(guān)的業(yè)務(wù),是的,期末余額就是0
2017-08-07 16:35:08
你好,期初余額由上一年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來
2016-07-04 09:53:44
您好,資產(chǎn)負(fù)債表要結(jié)轉(zhuǎn)后才會(huì)平,正常。每個(gè)月計(jì)提稅金及附加,工資等
2019-07-09 15:46:07
就是說你年初的余額,就是你的科目余額。 你的試算平衡表的余額和資產(chǎn)負(fù)債有的余額是同樣的數(shù)據(jù)。
2019-09-07 16:42:44
你好,是的
2016-12-13 09:40:08
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