司上月購入一批食品用于員工福利,已取得專票入賬。記賬如下:借:管理費用-福利費 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅金貸:銀行存款由于這些東西是用于非應稅項目的,所以這個月要將進項稅轉(zhuǎn)出,請問分錄要怎么做呢
思敏
于2017-08-07 16:13 發(fā)布 ??1094次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
相關問題討論

同學你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費用 -辦公費 17.06
應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74
貸:庫存現(xiàn)金 19.83
2、認證入賬,借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證抵扣進項稅
3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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