資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個(gè)數(shù) 問
資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù),最下面的資產(chǎn)總額嗎? 答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬 問
給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包,可入招待費(fèi)或宣傳費(fèi) 答
老師,公司在籌建期的費(fèi)用,是不是如果沒做到開辦費(fèi), 問
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實(shí)是 答
老師,員工報(bào)銷款,辭職后公司賬上有余額沒有付給個(gè) 問
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):代賬錯(cuò)誤未糾正,用工資沖銷會(huì)讓賬更亂,虛減應(yīng)付工資。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能少報(bào)臨時(shí)工工資個(gè)稅,被稽查補(bǔ)稅滯納金。 合規(guī)建議:先紅字沖銷代賬錯(cuò)誤,讓賬面真實(shí);臨時(shí)工工資正常發(fā)、報(bào)個(gè)稅;若真欠錢,補(bǔ)簽債務(wù)抵消協(xié)議 答
老師,技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),營業(yè)收入和營業(yè)成本的比例大 問
你好,這個(gè)不一定了?;旧?0%左右。 答

在稅務(wù)實(shí)操中練習(xí) 納稅申報(bào)當(dāng)中的個(gè)人所得稅有個(gè)已扣繳稅額(齊紅-360 ) 這個(gè)數(shù)字我不知道是怎么填寫的 其他的我都是按照會(huì)計(jì)學(xué)堂這邊給的模板上的工資表上的數(shù)字填的 最后提示的就是已扣繳稅額這筆是錯(cuò)誤的
答: 已扣繳稅額代表的是你實(shí)際用銀行存款/現(xiàn)金繳納的稅款金額,申報(bào)本期數(shù)據(jù)的話,這里應(yīng)該是填0。
老師,問一下個(gè)人所得稅申報(bào)實(shí)操在會(huì)計(jì)學(xué)堂有嗎
答: 你好,個(gè)人所得稅申報(bào)實(shí)操在會(huì)計(jì)學(xué)堂是有的。詳細(xì)的內(nèi)容可以咨詢客服
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想請(qǐng)問一下,會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的個(gè)人所得稅申報(bào)操作不可以不可以直接導(dǎo)入工資表嗎,必須要一個(gè)一個(gè)輸入嗎,還是我沒有找到呢?
答: 您好,是的,不可以導(dǎo)入的,需要一個(gè)一個(gè)的輸入的。

