公司繳納房產(chǎn)過戶時繳納契稅,他可以差額征稅,我想知道這一會計分錄怎么做?列:房產(chǎn)成交價值1316683.99,差額征稅:500000.00,我是要繳納雙方的稅費(對方的也要我承擔,是司法拍賣所得),繳納我公司承擔的契稅:1277794.03*0.03=38333.83,印花稅:1316683.99*0.0005=658.30,繳納代扣代繳對方的增值稅:(1316683.99-500000)/1.05=777794.27,地方教育附加:38889.71*0.02=777.79,教育費附加:38889
申屠虹旭
于2017-08-07 13:10 發(fā)布 ??1767次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-08-07 13:14
補充接上:教育費附加:38889.71*0.03=1166.69,城市維護建設(shè)稅:38889.71*0.05=1944.49,土地增值稅:1277794.28*0.01=12777.94,個人所得稅:1277794.28*0.015=19166.91,這里的稅費差額征收怎么做會計分錄?求完整的流程?
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題目不全,計算是正確的
2017-08-04 18:20:18

補充接上:教育費附加:38889.71*0.03=1166.69,城市維護建設(shè)稅:38889.71*0.05=1944.49,土地增值稅:1277794.28*0.01=12777.94,個人所得稅:1277794.28*0.015=19166.91,這里的稅費差額征收怎么做會計分錄?求完整的流程?
2017-08-07 13:14:29

免交的附加不需要會計處理和分錄
2018-12-28 14:47:22

減免的教育費附加按原分錄負數(shù)沖回。
2018-01-12 11:07:48

你好,你是應(yīng)該在10月份做計提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
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