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送心意

劉莎靖

職稱會計師

2017-08-07 11:33

是做錯了。 
購買的時候分錄為:借:庫存商品  1790,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增-進  304.3;貸:應(yīng)付賬款  2094.3。 
取用的時候:借:管理費用  2094.3 ;貸:庫存商品  1790,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增-進   304.3。

小耳朵 追問

2017-08-07 11:55

哦,是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

劉莎靖 解答

2017-08-07 11:57

@846493765:是的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你需要說下業(yè)務(wù) 判斷你借方科目是什么 ? 之前分錄怎么做賬的
2020-01-09 09:38:09
你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2020-01-04 16:16:41
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
您好!借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
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