
借:其他應(yīng)收賬款――張 貸:銀行存款 ; 出差回來報(bào)銷 :借管理費(fèi)用 貸:銀行存款 (其中報(bào)銷費(fèi)用里有一張住宿專票);然后又做一筆:借管理費(fèi)用(住宿費(fèi)專票價錢),貸:其他應(yīng)收款――張。老師這幾筆什么意思
答: 第一筆是這個人借款出差,借支款項(xiàng);報(bào)銷時,直接將報(bào)銷款用銀行存款付給他了。第三筆用費(fèi)用報(bào)銷單沖借支款
老師,你好,請問本月扣繳的公積金、社保,需要做計(jì)提分錄嗎?我之前一直沒有計(jì)提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
答: 建議還是先計(jì)提,方便通過應(yīng)付職工薪酬查賬
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司幫一個朋友代買了五險,這些費(fèi)用全部都是那個朋友出,但是12月份做賬時,我把一部分做到公司費(fèi)用里去了,現(xiàn)在跨年了,要如何調(diào)賬呢?一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險:貸:銀行存款現(xiàn)在要調(diào)成為其他應(yīng)收款,要怎么調(diào) 呢?直接沖抵嗎?管理費(fèi)用也涉及到利潤了呀?不需要什么過渡科目嗎?
答: 你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用

