剛剛發(fā)現(xiàn)在2016.1月開的一張發(fā)票開錯了,多開了9千多的金額,現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖掉嗎,不然賬面上也不能平賬,而且還多繳了稅
天天向上
于2017-08-05 10:56 發(fā)布 ??633次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-05 10:57
你好,是可以申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷多開具的金額的
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你好,可以開具負數(shù)發(fā)票沖銷多開具的金額
2017-08-05 10:52:01

你好,是可以申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷多開具的金額的
2017-08-05 10:57:10

帶上報送資料,去辦稅服務大廳。
1.申請單位關(guān)于撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項的情況說明(申請單位蓋公章)。
2.增值稅專用發(fā)票開票方關(guān)于未針對該《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票的書面承諾書。(增值稅專用發(fā)票開票方蓋公章)。
3.《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或《開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件(兩份)。
4.撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表 。
《增值稅發(fā)票使用規(guī)定》第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。您單位的情況可以向主管稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?!∞k理開具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》申請的納稅人,應報送《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購貨方提出申請的,應報送下列附送資料:(1)增值稅專用發(fā)票復印件;(2)退貨合同或協(xié)議(銷貨退回提供);(3)折讓折扣協(xié)議(銷售折讓提供)。
2018-01-08 14:44:09

紅字發(fā)票開具后發(fā)現(xiàn)有誤當月可以作廢(包括增值稅紅字普通發(fā)票和專用發(fā)票),具體操作建議咨詢開票軟件的服務商哦~
2、如果跨月發(fā)現(xiàn)開具有誤,開票軟件中無法作廢,需要聯(lián)系主管稅局處理。
注:①紅字發(fā)票信息表上傳并審核通過后,如果已經(jīng)生成了信息表編號,具備紅字信息表撤銷功能的開票軟件支持在軟件中進行撤銷操作,具體操作請咨詢開票服務商;
②增值稅電子普通發(fā)票和成品油增值稅專用發(fā)票不能作廢。
2021-05-10 20:46:47

你好當月的直接作廢就行了。在重開正確的 跨月了就紅沖
2019-12-05 18:23:30
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