- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-08-04 15:02
我上月做的分錄為:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:現(xiàn)金,我在本月也不用單獨(dú)做分錄嗎?
相關(guān)問題討論

你好!不用單獨(dú)做分錄。
2017-08-04 14:58:11

你好,借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款
2019-06-02 12:59:16

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
4.保險(xiǎn)賠償和殘料
借:其他應(yīng)收款、原材料
貸:固定資產(chǎn)清理
5.清理凈損益
?。?)固定資產(chǎn)清理完成后的凈損失
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或者(2)固定資產(chǎn)清理完成后的凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2015-10-19 19:39:41

同學(xué),你好
你認(rèn)證了嗎?你是想以后抵扣嗎?
2021-10-13 10:28:26

認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目中,賬務(wù)處理就是正常的采購業(yè)務(wù)和費(fèi)用支出業(yè)務(wù)。
2018-03-30 11:00:14
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宋生老師 解答
2017-08-04 14:58
宋生老師 解答
2017-08-04 15:06