
公司應(yīng)付別人的貨款是266元,現(xiàn)在實際支付時和對方說好的是付265元,也已經(jīng)按266元掛的應(yīng)付賬款,今天用現(xiàn)金付了265元,把應(yīng)付賬款沖平了,具體的會計分錄怎么做?少付的1元應(yīng)該怎么處理,放在哪個科目里?
答: 借應(yīng)付賬款266 貸現(xiàn)金265 營業(yè)外收入1
老師好,之前某人掛賬應(yīng)付賬款科目工程尾款3800元,這個月要付清給他,但是工程驗收不合格我們扣了1100,現(xiàn)金實發(fā)2700給某人,那這個會計分錄如何處理
答: 你好,扣款計入營業(yè)外收入,借:應(yīng)付賬款 3800 貸:營業(yè)外收入 1100 庫存現(xiàn)金 2700
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在建賬套時沒有錄入“現(xiàn)金、其他應(yīng)付款、應(yīng)付工資、未分配利潤科目的期初余額,現(xiàn)在如何做會計分錄?
答: 你好,可以按照明細(xì)科目做一張憑證,摘要寫建賬期初數(shù)錄入。

