
應收賬款有489166,七月開了494110的發(fā)票,這個憑證怎么做,多出了4944,貸預收賬款嗎
答: 您好!你收到了錢才做預收賬款。沒有收到計入應收
老師,我本月的會計憑證預收賬款和應收賬款記反了,導致報稅軟件填錯了,我該怎么辦?
答: 你好,下個月沖銷做正確的就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
樂老師,您好!再次打擾您,關于預收賬款貸方負數(shù)怎么調(diào)到應收賬款借方這個問題,我真是迷糊,我附了半張憑證,您幫我看一下,好嗎?
答: 你好,預收賬款貸方負數(shù),這樣做 : 借:應收賬款 貸:預收賬款 然后就把預收賬款的沖平了,客戶的往來款就掛在了應收賬款科目

