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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-03 09:40

分錄是不是這樣:借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款    然后用   借:其他應(yīng)付款  貸:  現(xiàn)金  么

Lily 追問

2015-11-03 09:41

然后老師  我們有兩筆款項付出去了   因為某些原因又退回來了   直接用相應(yīng)的科目沖回來么

Lily 追問

2015-11-03 09:44

還有老師   我們公司的工資一般都沒有走對公賬戶   但是10月份的時候有個業(yè)務(wù)員的提成15000多老板從對公賬戶打給他的   這個提成怎么做才能避個稅呢

李老師 解答

2015-11-03 09:35

那你只能先掛往來  其他應(yīng)付款  然后用現(xiàn)金沖銷

李老師 解答

2015-11-03 09:41

是的。。。。。。。。。。

李老師 解答

2015-11-03 09:42

是的。。。。。。。。。

李老師 解答

2015-11-03 09:46

您可以另外起一個問題提問嗎?謝謝哦~~問題太長了,會卡掉

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相關(guān)問題討論
借庫存商品 6 貸銀行存款 5 其他應(yīng)付款 -b 1
2019-10-29 11:23:05
你好 先付款的做預(yù)付賬款 你們是什么業(yè)務(wù)
2018-12-29 14:05:30
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 做這個分錄
2016-12-22 18:58:08
那你只能先掛往來 其他應(yīng)付款 然后用現(xiàn)金沖銷
2015-11-03 09:35:49
你好,需要的呢,這個您不是要出口退稅嗎,正常做收入成本到稅務(wù)局申請退稅就行
2020-07-02 15:51:25
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