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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-30 14:44

借;庫存商品等科目  貸;應(yīng)付賬款——暫估

靜若幽蘭 追問

2017-07-30 15:09

老師,6月底把暫估的商品已結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)收到發(fā)票要怎樣處理呢?

鄒老師 解答

2017-07-30 15:14

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),是折扣嗎?如果是用折扣后的金額入賬
2020-06-05 09:38:39
借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-07-30 14:44:51
您好!可以先不入賬。
2017-04-06 15:36:46
您好 借:成本/費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2021-08-25 23:08:23
你好,之前的問題具體是?
2018-03-30 11:59:58
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