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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-30 11:22

我平時認(rèn)證進(jìn)項是用多少,認(rèn)證多少,認(rèn)證的時候把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)行稅額,借,應(yīng)交稅費(fèi),待抵扣進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額。這樣的話進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做

~姍 追問

2017-07-30 16:11

借方怎么是主營業(yè)務(wù)成本

~姍 追問

2017-07-30 16:20

不是應(yīng)該先借庫存商品,后期庫存商品出去了,再轉(zhuǎn)入成本

袁老師 解答

2017-07-30 11:09

不能抵扣且已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票的

袁老師 解答

2017-07-30 12:08

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

袁老師 解答

2017-07-30 16:13

這個不做稅金,要做成本的

袁老師 解答

2017-07-30 16:45

是的,這個是已經(jīng)銷出去的,計入成本吧

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相關(guān)問題討論
你好。意思就是說,原來允許抵扣的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵稅額的話,是不做結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末計算為需要繳納增值稅的情況,是要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-22 16:10:25
你好,進(jìn)項稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出,與銷蕆部額的差額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19
你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 到時轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有金額 再轉(zhuǎn)未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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