
是用表格做的財務(wù)內(nèi)帳,現(xiàn)在賬倒是平了,但有一個疑問,比如借管理費-社保100其他應(yīng)收款20貸現(xiàn)金120發(fā)放時借管理費-工資300貸其他應(yīng)收款20現(xiàn)金280.月末結(jié)賬時必須把其他應(yīng)收款借方余額加上才能平,但是已經(jīng)扣回來了呀,不加借方就不平,是咋回事呢
答: 扣社保必須扣回來才能平賬,不扣回來無法平賬的
我在做醫(yī)療保險這個憑證 工資薪酬 管理費-工資 其他應(yīng)收款-醫(yī)保個人部分 現(xiàn)金 醫(yī)保保險 基本醫(yī)療、生育、工傷 銀行 我知道應(yīng)該再做一個,可是不知道怎么做了?
答: 你好,你是指繳納保險時是吧?把你第二筆分錄改成,借:管理費用-保險 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費,會計分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借管理費用 貸其他應(yīng)收款


秋 追問
2017-07-28 22:05
李愛文老師 解答
2017-07-28 22:07
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2017-07-28 22:12
李愛文老師 解答
2017-07-28 22:14