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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-07-28 23:42

已經(jīng)備案過了,假如是100%免稅,我就應(yīng)該開一張總金額100萬的免稅普票,跟購買方收取100萬貨款,還是開106萬的普票(在納稅申報時把減免的稅費扣除申報)跟購買方收入106萬作為收入

妍妍 追問

2017-07-29 15:08

那這樣我們跟購買方收取100萬的貨款還是106萬的貨款,如果是100萬的貨款,那對于我們公司來說正常開票和開免稅發(fā)票收入是一樣的,那我們就沒有必要去認(rèn)定技術(shù)服務(wù)合同去享受免稅了

方老師 解答

2017-07-28 22:31

科技局給你的有批文嗎,可以把免稅金額與征稅金額分別開票。 把合同金額按免稅金額占總金額百分比分別開具。

方老師 解答

2017-07-29 13:02

合同如果按價稅分開簽訂的,直接開100萬的免稅發(fā)票。

方老師 解答

2017-07-29 16:04

增值稅是價外稅,在流通環(huán)節(jié)征收,稅由最終的消費者承擔(dān)。

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相關(guān)問題討論
科技局給你的有批文嗎,可以把免稅金額與征稅金額分別開票。 把合同金額按免稅金額占總金額百分比分別開具。
2017-07-28 22:31:54
您好,印花稅是合同總額乘稅率,這個合同總額是含稅價。
2018-12-17 22:01:52
你好,合同中沒有注明不含稅金額,要按照含稅金額計算
2019-04-06 10:55:48
價稅合計總額÷(1+17%)×17%上邊的錯了
2017-12-26 10:51:45
您好,計算17%的價款是,13600/1.17= 11,623.93 ,那還是1合適。
2017-06-16 20:29:10
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