
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
答: 你好,是填寫(xiě)不含增值稅的收入金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問(wèn)#老師,本月要申報(bào)2月份的增值稅,稅務(wù)局增值稅申報(bào)中,增值稅申報(bào)表四中稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期末有余額,怎么辦???
答: 如果不涉及抵減增值稅的,就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時(shí),在填寫(xiě)附表四本期實(shí)際抵減額就是了。

