
公司代別人交的社保公積金怎么入賬呀?要在工資表里做嗎?
答: 您好,上交時,借,其他應(yīng)收款,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,不用做到工資表的,收回來時,借,現(xiàn)金或者銀行存款,貸,其他應(yīng)收款。
老師,我是小白,想問下,我們?nèi)耸陆簧绫:妥》抗e金的時候日期忘了改了,本來是從5月份開始給他交的,結(jié)果現(xiàn)在從4月份開始給他交,但是他4月份還沒有來,沒有工資,我這個要怎么入賬啊
答: 你好,4月入賬時可以先掛在其他應(yīng)付款,5月再把其他應(yīng)付款沖掉。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月計提工資、社保、公積金,但只交了社保、公積金,未發(fā)工資的分錄怎么做計提時:借:管理費用-社保、公積金、工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 , 貸:銀行存款、其他應(yīng)收款-社保、公積金(個人部分)那么未發(fā)的工資怎么處理
答: 你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??

