老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師個體工商戶預(yù)繳納稅申報成功,然后年度匯繳申報顯示申報待反饋,然后作廢不了,這個要怎么弄了
答: 你好,如果沒有 繳納稅款,可以點擊在查詢申報里面點擊作廢
個體工商戶,2季度普票開30300萬元,我們這邊30萬免稅,其中4月份有一張2萬元的票客戶沒有要,當(dāng)月忘記作廢了,現(xiàn)在這張票可以紅沖嗎,紅沖之后2季度還需要交稅嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 需要交稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個體工商戶今天開的普票,明天還能作廢嗎?
答: 你好; 明天跨月了 ;不能作廢哈; 要作廢今天就得作廢; 如果4.1號只能紅沖了
老師,我是個體工商戶,我在網(wǎng)上領(lǐng)用發(fā)票的時候出現(xiàn)有未核銷的紅費發(fā)票的提示,可我上次領(lǐng)的20張發(fā)票都沒有作廢,這是怎么回事?
我一個公司,,還有一個上班拿工資 我申報不了 怎么更改呀 這個個體工商戶年報 2021年的一年 不知道誰給我報 用了 專項扣除 我作廢了 那個申報 這個個體工商戶 用了[圖片][圖片]
老師,我之前從沒弄過,個體工商戶怎么報稅,領(lǐng)發(fā)票。作廢了好幾張發(fā)票,到時候領(lǐng)發(fā)票要都帶去嗎
1、個體工商戶發(fā)票時,清單里邊新增加的科目選哪個分類,是一般還是簡易?2、紅沖發(fā)票是什么意思?3、開錯的發(fā)票作廢后系統(tǒng)內(nèi)如何處理?


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2023-01-14 09:16
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