
公司因退回銷售方的產(chǎn)品,會收到銷售方開給的紅字發(fā)票,這批貨是去年的,進項票早已收到,并且早已抵扣,這次的紅字發(fā)票的稅額可以跟公司本月開出的專票的稅額算在一起交稅嗎,因為這批紅字發(fā)票的稅額大概有6千塊錢,如果可以跟本月的銷項稅一起的話,就多拿點進項票去驗賽。不然這個月要交好多稅哦。
答: 紅字發(fā)票本月對你們而言屬于進項稅轉(zhuǎn)出,視同是需要交增值稅的金額(紅字的稅額)
開紅字發(fā)票,可對方已經(jīng)抵扣進項,要怎么開
答: 你好 采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,本月未抵扣的進項發(fā)票,本月可以開紅字信息表嗎?
答: 你好,銷售方申請紅字信息表


Blacksky 追問
2017-07-26 14:35
李愛文老師 解答
2017-07-26 14:39