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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-26 10:20

是的啊

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是的啊
2017-07-26 10:20:50
我知道這樣的問題不該問你們,但是我還是想聽下你們的建議,謝謝!
2017-03-11 15:03:13
同學(xué),你好??傎~會計工作內(nèi)容: 1、負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證。 2、負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收。 3、負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算。 4、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)、員工社保核算,貨幣資金、其他往來款項的核對 5、負(fù)責(zé)總部預(yù)算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結(jié)算。 6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程總賬會計應(yīng)當(dāng)就是全盤賬務(wù)處理會計
2021-08-15 21:48:13
同學(xué),你好,如果單位有出納,其余的暫時不需要,開票需要購買稅控和打印機等
2021-12-23 18:59:20
你好 手工帳的話是的 相對麻煩些的 。 最好是軟件做賬的。 到時錄入憑證 自動結(jié)轉(zhuǎn) 會自動出來報表的。 比如說:計提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點; 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進(jìn)項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作 一般是15號之前記得報稅就行
2019-11-22 10:37:08
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