
老師??與公司往來(lái)的合作方,在我們這結(jié)算錢(qián),他們提供成本費(fèi)用票,和造工資抵他們成本,每月工資發(fā)放下去了,這個(gè)工資在賬上抵不了合作方的成本。有沒(méi)有辦法可以解決工資抵成本的問(wèn)題呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法 得有發(fā)票才可以
以前當(dāng)月工資 當(dāng)月發(fā) 所以月末算成本分配工資費(fèi)用時(shí),就用當(dāng)月數(shù)直接分配了 但是從七月開(kāi)始,七月工資八月發(fā) 八月中旬7月工資表才能造出來(lái) 那么我七月份就沒(méi)有數(shù)據(jù)了 怎么分配工資費(fèi)用呢
答: 你好!這個(gè)跟發(fā)工資沒(méi)關(guān)系啊。你還是跟以前一樣做就好了。只是應(yīng)付職工薪酬有余額而已
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位本月發(fā)上月工資,可以本月計(jì)提并發(fā)放上月的工資作為本月的成本費(fèi)用不?以此類推?
答: 不可以的。只能是當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放這個(gè)月的工資

