
帳表不一致了,賬本和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,報(bào)表上攤銷費(fèi)用比賬上多了0.1,出報(bào)表時候算錯了,怎么辦?
答: 重新出一份報(bào)表就行了(修改報(bào)表)
老師,我們租用庫房收到發(fā)票借待攤費(fèi)用49811.32應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅2988.68貸其他應(yīng)付款,月末計(jì)提了庫房本月攤銷借銷售費(fèi)用貸待攤費(fèi)用,可是我填財(cái)務(wù)報(bào)表小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里沒有待攤費(fèi)用,那我要把這剩余沒攤銷的待攤費(fèi)用添到財(cái)務(wù)報(bào)表的那塊呢
答: 可以列入到財(cái)務(wù)報(bào)表的其他流動資產(chǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是公司會記,俺公司老板上個月買了個寶馬 首付173156,然后這不是給他算財(cái)務(wù)報(bào)表了 這個費(fèi)用肯定大于收入, 這個費(fèi)用是咋攤銷啊.以后每個月還會扣剩下的錢 這個咋做
答: 這個車掛在你單位的名下嗎


李愛文老師 解答
2017-07-22 22:09
李愛文老師 解答
2017-07-22 22:50