
這個月發(fā)現(xiàn)上個月生成成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,那要紅字沖掉的話,可是庫存商品已經(jīng)賣掉了,這個賬要怎么調(diào)呢?
答: 你好!庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也要調(diào)整。
當(dāng)月暫估入庫時借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月銷售貨物,發(fā)票未到,做暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。1月發(fā)票回來,沖回暫估入庫,借:庫存商品 紅字 貸: 應(yīng)付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 再做一次按照實(shí)際出庫的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,民幫我看看有哪里不對么?
答: 你好,12月的先紅沖,成本也紅沖,1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本


┧E·land╁ 追問
2017-07-21 11:22
┧E·land╁ 追問
2017-07-21 11:25
宋生老師 解答
2017-07-21 11:18
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2017-07-21 11:20
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2017-07-21 11:23
宋生老師 解答
2017-07-21 11:26