老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

先付制作招牌費用的一半,完工后再支一半,不開發(fā)票的,是做預付賬款的,但是預付的這一半已經(jīng)開收據(jù)了也找老板簽名了,但是掛在預付賬款里,到時候完工再在預付賬款里算,但是他們只開后面這一半錢的收據(jù),怎么做分錄啊
答: 你好!沒關系的啊。你一開始做借預付賬款 貸現(xiàn)金等 后面再付另外一半,借管理費用-辦公費等 貸預付賬款 現(xiàn)金
業(yè)戶16年交的房租,沒開發(fā)票,記預付賬款嗎如果17年開發(fā)票再怎么做分錄
答: 你好,這個是租金費用還是收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下,上個月我收到了客戶提前支付的貨款,但我還沒開票給他,那我先用預付賬款掛賬。那么這個月我開具了發(fā)票給他了,那我應該怎樣做分錄呢??
答: 你好,收款 借:銀行存款 貸:預收賬款 開票 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅


Vivian Chen 追問
2017-07-19 10:19
宋生老師 解答
2017-07-19 10:19
Vivian Chen 追問
2017-07-19 10:21
宋生老師 解答
2017-07-19 10:22