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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-18 16:55

可是我們實際入庫的入庫單金額是1130 庫存入的是1130  還是按照1100 入賬嗎?我們公司只有一套賬 沒有分著內賬外賬

n 追問

2017-07-18 17:06

廠家給的折扣的30 需要 借 庫存商品 30 貸 營業(yè)外收入 30嗎?  如果不需要入賬這30的話 那廠家直接開1100 的票就好了 為啥要開1130 再弄個 負數(shù)30啊

n 追問

2017-07-18 17:33

老師 您再幫我看看這個票 復方丹參片是廠家送的專票上先開了正400 又開了負400 這個該怎么記賬 實際上入庫的是5800 加上400 也就是6200 的藥品 但是發(fā)票是5800 這個票的400 需要計入借庫存商品 400 貸 營業(yè)外收入400 嗎 還是直接按照5800 入賬?

宋生老師 解答

2017-07-18 16:27

你好!按扣除部分后的余額入賬 
借庫存商品等940.17 應交稅費應交增值稅(進項稅額)159.83 貸應付賬款等

宋生老師 解答

2017-07-18 16:59

你好!一套賬也是這樣啊。你實際支付的沒有1130,不能按1130入賬啊。

宋生老師 解答

2017-07-18 17:10

你好!不需要。因為他要分明細核算??幢緛響撌斩嗌馘X,給了多少折扣。

宋生老師 解答

2017-07-19 09:29

你好!你按5800入賬,因為你只支付了5800.

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你好!按扣除部分后的余額入賬 借庫存商品等940.17 應交稅費應交增值稅(進項稅額)159.83 貸應付賬款等
2017-07-18 16:27:08
借:庫存商品 1769.92 應交稅費-進項230.08 貸:銀行存款 2000
2022-03-23 23:11:13
你好 借:原材料等 代:預付賬款---暫估
2022-01-12 07:38:19
你好,你直接以除去折扣的金額來入賬就可以了。
2016-10-31 15:59:18
你好 贈送的視同銷售 折扣可以沖減收入 圓整差計入營業(yè)外收支
2019-09-05 15:23:19
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