
金稅盤遞減增值稅時(shí),這個(gè)分錄對不對啊?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅120
答: 你是一般納稅人還是小規(guī)模的
金稅盤分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,宋老師,我的金稅盤280維護(hù)費(fèi)享受減免,做分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280;同時(shí)借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好! 對的。

