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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2022-12-28 10:37

這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈,

?? 追問

2022-12-28 10:47

一直這樣掛著么

家權(quán)老師 解答

2022-12-28 10:48

是的,一直掛著就是了

?? 追問

2022-12-28 14:32

老師,我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為:667797.95,銷項稅明細賬余額為:1153045.5,然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額,進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為:78556.75,實際繳納金額為:65566.16

?? 追問

2022-12-28 14:32

這個我要怎么做分錄

家權(quán)老師 解答

2022-12-28 14:37

不用結(jié)平的,按平時做賬處理

?? 追問

2022-12-28 14:41

這個也太多了

家權(quán)老師 解答

2022-12-28 14:47

不要有強迫癥的,有余額很正常的

?? 追問

2022-12-28 14:58

如果要沒有余額  我怎么做這個分錄呢

家權(quán)老師 解答

2022-12-28 15:02

只管銷項-進項-留抵是否大于0,,大于0就交稅

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相關問題討論
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
待認證進項稅 如果期末還沒有認證的話 不用處理 進項/銷項的話 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 25 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22 應交稅費-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
你上期那個進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有就一起做借銷項稅額70 轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸進項稅額100
2019-09-02 17:08:16
下月不會賬務處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務處理可以是: 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應交稅費——未交增值稅”這個科目,產(chǎn)生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
2019-07-07 09:47:03
您好,生實際什么業(yè)務發(fā)生的
2019-03-15 21:43:05
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