
上個(gè)月開了個(gè)正數(shù)六個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,然后紅充了一個(gè)3個(gè)點(diǎn)相同金額的發(fā)票,最終導(dǎo)致銷售收入是負(fù)的,銷項(xiàng)稅是正的,這個(gè)怎么辦?
答: 您好,您正常申報(bào),如果通過不了,再去柜臺申報(bào)
老師,請問一下這個(gè)要怎么弄,因?yàn)槭止や浫氲臅r(shí)候出現(xiàn)銷售收入填進(jìn)去出來的銷項(xiàng)稅和發(fā)票機(jī)打印出來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不一樣,就手工改了一下數(shù)據(jù),到最后填寫附表一的時(shí)候?qū)Σ簧?,怎么辦
答: 這是提醒類提示,可以不用處理,直接申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品時(shí),沒有開銷售發(fā)票可以做銷售收入和計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎
答: 可以做無票收入的
老師,我們本月已經(jīng)確認(rèn)了銷售收入,銷項(xiàng)稅也做了,有一部分沒有開票,放在了下一月開票對我們下一月開票有什么影響嗎
前期已銷售,但沒有開發(fā)票,做了未開票收入。 但后期客戶需要發(fā)票,給客戶開了發(fā)票,那么開了發(fā)票后的銷項(xiàng)怎么處理?
老師!公司7月份有一筆漏開的銷售發(fā)票,發(fā)現(xiàn)后做了無票銷售,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,銷售收入怎么處理,銷項(xiàng)稅怎么辦

