請問老師: 1、掛靠的項目,別人掛靠我公司,現(xiàn)在要結(jié)算,老師看下我這樣算對不對? 2、回款金額:517200 3、管理費:9120 4、扣稅金:105792 5、支付含稅材料費329547.87,回票不含稅的稅額:17197.94 517200-9120-105792-329547.87=72470.13 是不是這樣算的?請老師幫我看下。 6、另外,這個17197.94這個稅額還需要返給別人嗎?
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于2022-12-26 14:01 發(fā)布 ??1218次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
多的這個金額需要返的
2022-12-26 14:03:52

同學(xué)你好
對的是這樣計算的
2022-12-26 13:53:02

您好,計算時;
1:主材單價100
2:損耗率2%,2
3:人工機(jī)械費及其他材料費,16.16
4:管理費規(guī)費及其他費4.00%,4.73
5:利潤2.00%,2.46
6:稅金3.41%,4.27
最終報價是:129.62。利潤直接看那個利潤2%的,2.46。就是上面的1-4項相加,再乘以2%,計算出來的。
2020-01-22 10:32:13

您好,收到款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,100萬元,貸:預(yù)收賬款,100萬元,支付時,借;預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-12-12 11:23:38

您好,上述施工過程中所發(fā)生費用應(yīng)借記“工程施工-合同成本”,也可以設(shè)一個“間接費用”明細(xì)賬戶。
記入管理費用是不正確的。
2016-12-30 00:49:13
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