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送心意

夕夕老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-12-23 14:44

同學(xué)您好,請稍等稍等哦

夕夕老師 解答

2022-12-23 15:09

1借銀行存款300000
貸短期借款300000
2借固定資產(chǎn)500000
貸銀行存款300000
應(yīng)付賬款200000
3借短期借款140000
貸銀行存款140000
4借原材料1000*500=500000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)500000*0.13=65000
貸銀行存款500000+65000=565000
5借應(yīng)收賬款400000+52000=452000
貸主營業(yè)務(wù)收入400*1000=400000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)400*1000*0.13=52000


借主營業(yè)務(wù)成本300000
貸庫存商品300000
6
借應(yīng)收賬款250000+3250=253250
貸主營業(yè)務(wù)收入500*500=250000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)25000*0.13=3250


借主營業(yè)務(wù)成本160000
貸庫存商品160000


營業(yè)利潤=400000-300000+250000-160000=190000
11月末負債總額=450000+300000+200000-140000=810000


同學(xué),你好,期待你的五星好評哦!

夕夕老師 解答

2022-12-23 19:14

同學(xué),期待你的五星好評哦!

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同學(xué)您好,請稍等稍等哦
2022-12-23 14:44:03
你好 借 原材料,進項? 2600 貸銀行??
2022-11-30 10:55:02
你好 購入的時候 借:無形資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 攤銷的時候 借:管理費用等科目,貸:累計攤銷 處置的時候 借:銀行存款,累計攤銷,貸:無形資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),資產(chǎn)處置損益
2024-06-17 21:37:17
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-06-14 19:59:37
同學(xué)您好,,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
2022-12-17 13:50:29
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