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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-21 11:51

你好,增值稅如果是一般計稅13%,銷售貨物一欄里面填寫的不一致的,你可以調(diào)整成已知的,比如你賬上借銀行存款,貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費,你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,這樣就一致了。

會計 追問

2022-12-21 11:53

老師  若已經(jīng)做成了主營業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎?

郭老師 解答

2022-12-21 11:53

可以
可以這么做的。

會計 追問

2022-12-21 11:55

那資產(chǎn)負(fù)債表中直接減少固定資產(chǎn) 和累計折舊    增加的是現(xiàn)金 或銀行存款  或應(yīng)收賬款  這樣對不對?    固定資產(chǎn)清理那一欄是零哎   這樣對不對 ?

郭老師 解答

2022-12-21 11:56

借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費,
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。

會計 追問

2022-12-21 11:58

我 就是這樣做的    做出來  資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)清理那一欄是零

郭老師 解答

2022-12-21 12:02

是的就沒有余額啦,你讓他有余額干什么呀,這個本來就是沒有余額。

會計 追問

2022-12-21 12:55

那資產(chǎn)負(fù)債表中就   貨幣資金  固定資產(chǎn)原值和累計折舊  這三個科目有變化是吧?
還有報處置固定資產(chǎn)的增值稅報表就不用單獨填寫   在未開票中填寫就可以是吧  老師?

郭老師 解答

2022-12-21 12:57

你好是的,是這么做的。

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同學(xué)你好 不會不平的,主營業(yè)務(wù)收入屬于損益類,期末要轉(zhuǎn)入本年利潤,本年利潤屬于所有者權(quán)益類,資產(chǎn)負(fù)債表仍然是平衡的。
2022-04-14 17:29:41
您好,為什么不平?負(fù)債不是減少
2022-04-14 17:03:27
1.調(diào)整匯兌損益:根據(jù)實際匯率情況,調(diào)整應(yīng)收賬款和財務(wù)費用的匯兌損益,以反映匯率變化對賬戶金額的影響。 2.核對銀行交易記錄:仔細(xì)核對銀行的每筆交易記錄,確保與賬面記錄一致。如果存在差異,需要及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 3.按照會計準(zhǔn)則處理:根據(jù)相關(guān)的會計準(zhǔn)則,對于外幣交易的會計處理可能有具體規(guī)定。確保按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,包括匯兌損益的計算和調(diào)整。
2024-06-21 12:21:28
你好,增值稅如果是一般計稅13%,銷售貨物一欄里面填寫的不一致的,你可以調(diào)整成已知的,比如你賬上借銀行存款,貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費,你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,這樣就一致了。
2022-12-21 11:51:35
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-01-05 14:55:27
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