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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 17:07

你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是?根據(jù)你的描述沒有不平的事項(xiàng)啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 追問

2017-07-12 17:22

當(dāng)時(shí)拿到銀行單子,發(fā)票未到,分錄做成借:管理費(fèi)用-其他貸:銀行存款,當(dāng)月也已經(jīng)結(jié)賬,5月份的時(shí)候發(fā)票收到,因?yàn)槭嵌惪胤?wù)的可以全額抵扣,在5月份的時(shí)候就抵扣了,現(xiàn)在來看明細(xì)賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就不平著330元。如果是正確的做分錄應(yīng)是1.收到銀行單子借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。收到發(fā)票時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:預(yù)付賬款,這樣的話在我這張發(fā)票全肉抵扣的當(dāng)月我的未交增值稅這個(gè)科目才會(huì)平,單現(xiàn)在的話就是不知道怎樣修改

鄒老師 解答

2017-07-12 17:50

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
正常的應(yīng)當(dāng)這樣處理 
你現(xiàn)在賬上做的分錄是?

會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 追問

2017-07-12 17:57

借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸:管理費(fèi)用 
第一季報(bào)已報(bào),會(huì)不會(huì)影響之前的財(cái)務(wù)報(bào)表

鄒老師 解答

2017-07-12 18:01

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交 
做這個(gè)調(diào)整分錄就好了  
對(duì)總的報(bào)表數(shù)據(jù)是不影響的

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你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是?根據(jù)你的描述沒有不平的事項(xiàng)啊
2017-07-12 17:07:57
借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2017-06-15 19:06:10
您好!增值稅稅控盤的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣的。繳納的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:現(xiàn)金/銀行存款 280 抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280
2018-07-11 17:20:51
你好,只能抵扣增值稅的
2018-06-27 14:43:16
全額抵扣增值稅吧 是的
2020-05-25 18:02:55
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