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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-12 14:22

借;以前年度損益調(diào)整等科目  貸;銀行存款等科目

追問

2017-07-12 14:32

老師,請問到月底結(jié)轉(zhuǎn)時是借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 嗎?

鄒老師 解答

2017-07-12 14:34

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;銀行存款等科目
2017-07-12 14:22:14
你好,把之前計提的分錄沖銷 借;其他應(yīng)付款等科目,貸;管理費用等科目 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費用等科目,貸;其他應(yīng)付款等科目
2019-09-12 11:37:21
你好 沖無票收入然后按開票收入在做一筆
2019-11-29 15:37:28
以實際收到錢為準吧
2017-03-30 12:18:00
你好,你可以這樣做分錄 借;銀行存款 300 財務(wù)費用 10 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-03-30 09:07:20
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