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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-12-17 07:34

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計
2000*9%+180=360
當(dāng)期銷項稅額的計算是
5*600*0.13+3390/1.13*0.13+(2000000*1.1+200*2000*0.5)/(1-0.2)*0.13=390780
應(yīng)交增值稅390780-360=390420

暖暖老師 解答

2022-12-17 07:35

應(yīng)交消費稅的計算是
(6005+3390/1.13)*0.2+5*2000*0.5+(2000000*1.1+200*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+200*20000*0.5=2606801

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你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,入庫是不含稅單價入庫。
2020-04-07 17:34:33
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計 2000*9%+180=360 當(dāng)期銷項稅額的計算是 5*600*0.13+3390/1.13*0.13+(2000000*1.1+200*2000*0.5)/(1-0.2)*0.13=390780 應(yīng)交增值稅390780-360=390420
2022-12-17 07:34:11
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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