
老師我們單位收到一部分錢,借,銀行存款,貸其他收入,支出時(shí)借事業(yè)支出,貸銀行存款,可由于一部分人的卡號(hào)錯(cuò)誤,其中少部分錢退回來了,這時(shí)怎么做分錄?
答: 直接按實(shí)際打款支出,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 錢未打出去的,不用計(jì)算事業(yè)支出
您好,我是工會(huì)會(huì)計(jì),收到上級(jí)補(bǔ)助,借:銀行存款,貸:上級(jí)補(bǔ)助收入?,F(xiàn)在要用這筆錢搞活動(dòng),請問支出時(shí)怎么做分錄?
答: 您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補(bǔ)助,是專款專用的話,那就只能用于補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目,這不可以用來搞非這個(gè)項(xiàng)目的活動(dòng),不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期預(yù)付了一筆款項(xiàng),我記入預(yù)付了,借預(yù)付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時(shí)間后,對方把前期還剩余未支付的款項(xiàng)退還我們,這樣分錄分別該怎么做
答: 比如預(yù)付原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 剩余款項(xiàng)退回 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款


青海人 追問
2017-07-11 20:43
李愛文老師 解答
2017-07-11 20:27
李愛文老師 解答
2017-07-11 20:48