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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-12-15 11:09

你看一下當(dāng)時(shí)調(diào)整的分錄怎么做的?

ruby燕 追問

2022-12-15 11:13

憑證是這樣做的

郭老師 解答

2022-12-15 11:14

看下進(jìn)項(xiàng)稅額有嗎

ruby燕 追問

2022-12-15 11:17

進(jìn)項(xiàng)稅額余額為0了

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

放下還有哪些科目有用?。?/p>

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

那你看一下還有哪些科目有余額的。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:28

其他的都沒有余額了

郭老師 解答

2022-12-15 11:29

那你單位還欠著稅款嗎?如果不欠的話,放到營業(yè)外收入里面去。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:56

不欠啦?19年前調(diào)了賬之后,之后的稅金都對上的。放到營業(yè)外收入去?分錄怎么寫老師?

郭老師 解答

2022-12-15 11:59

借應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金貸營業(yè)外收入

ruby燕 追問

2022-12-15 16:49

老師,不用以前年度調(diào)整調(diào)嗎?

郭老師 解答

2022-12-15 16:50

你好,你當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)年做就可以的,不用以前年度損益調(diào)整。

ruby燕 追問

2022-12-15 16:51

那不是影響了當(dāng)年的利潤表嗎

郭老師 解答

2022-12-15 16:54

是的,因?yàn)槟氵@個(gè)是在當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的,就像你做壞賬是一樣的。

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你看一下當(dāng)時(shí)調(diào)整的分錄怎么做的?
2022-12-15 11:09:24
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,這個(gè)一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
2022-05-26 10:56:39
你好 已交稅金 是當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的稅費(fèi)用這個(gè)科目 。 一般轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。
2020-10-11 14:48:14
已交稅金科目是當(dāng)月交當(dāng)月的
2017-02-22 13:09:31
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