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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-13 12:14

你好; 你們出口企業(yè)應該是免增值稅的; 你們還有內銷; 要報 增值稅明細科目結轉了才行的  

水中的小鳥 追問

2022-12-13 12:18

麻煩老師把分錄寫一下給我。

meizi老師 解答

2022-12-13 12:19

出口業(yè)務:   
 1、銷售商品時
  借:應收賬款/銀行存款
    貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入
  2、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
  借:主營業(yè)務成本
    貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
  3、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
  借:其他應收款——應收補貼款
    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  4、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
  借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  5、收到出口退稅款時,做如下會計處理:
  借:銀行存款
    貸:其他應收款——應收補貼款
      ;  內銷的 正常做收入結轉成本 ; 然后月末結轉 :
 
進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;   借 應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

水中的小鳥 追問

2022-12-13 12:22

從這個表上月末增值稅結轉怎么寫分錄?

meizi老師 解答

2022-12-13 12:23

你好;   這個就是結轉分錄。 看你的  是留抵了 ;  進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;   借 應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 

水中的小鳥 追問

2022-12-13 14:10

我是把第20行的數字 寫在這個分錄后面是嗎?

meizi老師 解答

2022-12-13 14:11

你好;   是的; 你留底進項稅了。   

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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