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水中的小鳥
于2022-12-13 12:12 發(fā)布 ??468次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-12-13 12:14
你好; 你們出口企業(yè)應該是免增值稅的; 你們還有內銷; 要報 增值稅明細科目結轉了才行的
水中的小鳥 追問
2022-12-13 12:18
麻煩老師把分錄寫一下給我。
meizi老師 解答
2022-12-13 12:19
出口業(yè)務: 1、銷售商品時 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 2、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 3、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 4、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 5、收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收補貼款 ; 內銷的 正常做收入結轉成本 ; 然后月末結轉 : 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅; 借 應交稅費-未交增值稅貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-12-13 12:22
從這個表上月末增值稅結轉怎么寫分錄?
2022-12-13 12:23
你好; 這個就是結轉分錄。 看你的 是留抵了 ; 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅; 借 應交稅費-未交增值稅貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-12-13 14:10
我是把第20行的數字 寫在這個分錄后面是嗎?
2022-12-13 14:11
你好; 是的; 你留底進項稅了。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
#提問#想問一下,一家企業(yè)只有工資支出,沒有收入,如何申報增值稅,如何填寫增值稅申報表
去年客戶購買了東西,不需要開票,我在申報增值稅申報表時,做了無票收入。今年客戶讓我們開票,已經進行了開票,請問我的賬和報表需要怎么修改?
老師,問下上月實際有銷項額,現(xiàn)在申報增值稅申報表上沒有顯示銷項額,然后怎么辦,點了稅盤里的上報匯總。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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水中的小鳥 追問
2022-12-13 12:18
meizi老師 解答
2022-12-13 12:19
水中的小鳥 追問
2022-12-13 12:22
meizi老師 解答
2022-12-13 12:23
水中的小鳥 追問
2022-12-13 14:10
meizi老師 解答
2022-12-13 14:11