国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

泡泡醬老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-12-13 00:52

您好,同學請稍后,老師正在解答

泡泡醬老師 解答

2022-12-13 15:59

(1)借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款收入200000 
(2)借單位管理費用 5000貸零余額賬戶用款額度5000
(3)借:在建工程 34 貸:銀行存款  34
(4)借:在建工程 0.8  貸:零余額賬戶用款額度0.8
(5)借:固定資產(chǎn)  34.8  貸:在建工程  34.8
(6)借:預付賬款 3  貸:零余額賬戶用款額度3
(7)借:原材料  4.5  貸:預付賬款  3 零余額賬戶用款額度1.5
(8)借:財政應返還額度   40(300000-283200)    貸:財政撥款收入   40
借:財政應返還額度   10   貸:財政撥款收入   10    

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,同學請稍后,老師正在解答
2022-12-13 00:52:19
同學您好,借:在建工程貸:原材料,銀行存款,完工驗收借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2023-11-12 19:52:08
根據(jù)您提供的信息,以下是為該事業(yè)單位會計編制的會計分錄: 1.當固定資產(chǎn)(中巴車輛)被調(diào)出時:借:固定資產(chǎn)清理 100000借:累計折舊 20000貸:固定資產(chǎn) 120000 2.如果單位以銀行存款支付調(diào)出費用800元,則:借:固定資產(chǎn)清理 800貸:銀行存款 800 3.最后,將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目:借:資產(chǎn)處置損益 100800貸:固定資產(chǎn)清理 100800 因此,該事業(yè)單位會計編制的會計分錄為:借:固定資產(chǎn)清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產(chǎn) 120000。
2023-10-17 11:35:00
麻煩解答一下
2015-07-16 08:49:34
同學,你好 借:事業(yè)支出-其他資金支出-基本支出 5000 貸:銀行存款 5000
2022-12-02 18:41:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...