- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-10 11:51
你好,借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
你可以這樣調(diào)整
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你好,借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
你可以這樣調(diào)整
2017-07-10 11:51:28

你好 記到預(yù)付賬款就可以了
2020-06-11 11:41:28

您好!計入到預(yù)付賬款就可以了。借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款。
2017-12-19 16:05:40

你是要做資產(chǎn)負(fù)債表嗎
2022-01-04 11:06:18

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的調(diào)整需要通過記錄應(yīng)付賬款交易來完成。如果應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù),可以通過減少應(yīng)付賬款,進(jìn)行重新調(diào)整,將負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為正數(shù)。
具體操作:
1.核實原因:首先要核實原因,是否是因為錯誤的記賬方式,或者是經(jīng)營活動中出現(xiàn)的負(fù)債,以防萬一。
2.計算賬款:查看賬戶上的應(yīng)付賬款,并使用賬單來確定賬戶上的負(fù)債數(shù)量。
3.記錄交易:根據(jù)確定的負(fù)債金額,記錄應(yīng)付賬款交易,以便將負(fù)債轉(zhuǎn)為正值。
4.核對金額:最后,將應(yīng)付賬款交易進(jìn)行核對,確保金額正確無誤。
拓展知識:
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也有可能是因為會計核算出現(xiàn)偏差,記賬人員未能及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。為了避免這種情況,應(yīng)以及時的對賬單進(jìn)行核對,及時發(fā)現(xiàn)問題,以便及時調(diào)整。
2023-02-26 15:16:03
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小甜甜 追問
2017-07-10 11:53
鄒老師 解答
2017-07-10 11:53