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送心意

李霞老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-12-06 16:00

你好腿按說的話,咱即便是沒有開發(fā)票,也要確定無票收入的,然后那個(gè)折舊費(fèi)轉(zhuǎn)入成本里面,但是你現(xiàn)在沒開發(fā)票,也沒有確定收入,所以可以先計(jì)管理費(fèi)用,后期再做個(gè)調(diào)整,調(diào)整到成本里面。

李霞老師 解答

2022-12-06 16:00

您好同學(xué),不好意思打錯(cuò)兩個(gè)字兒。

有有 追問

2022-12-06 16:03

好的,老師,我還想問一下另外一種情況,就是2022年1月租賃的當(dāng)月已收款已開票,但是這個(gè)設(shè)備的租賃期是2022年1月-12月,那請問1月份開票了,那成本如何計(jì)算

李霞老師 解答

2022-12-06 16:05

你可以先暫估。成本,把這一年的成本都暫估上去,然后后期再紅沖暫估就可以了。

有有 追問

2022-12-06 16:12

老師,這個(gè)折舊每個(gè)月都是一樣的,成本好確定,就是1月份就把全年的折舊都 提前做進(jìn)去了

李霞老師 解答

2022-12-06 16:16

你好,每個(gè)月都是固定的不變的一次性,就是說相當(dāng)于把一到12月份的折舊全部在一月份暫估折舊就行,后期再?zèng)_掉就可以了。

有有 追問

2022-12-06 16:35

老師,后面為什么要沖掉呀,暫估的就是實(shí)際的成本呢

李霞老師 解答

2022-12-06 16:39

你好同學(xué),因?yàn)槟阍谝辉路莸臅r(shí)候,你相當(dāng)于是做了一整年的折舊,所以呢,你到后期正常每個(gè)月還需要體現(xiàn)折舊,所以要把那個(gè)反沖掉。嗯,我再給你講一下哈,也就是說你在一月份做的時(shí)候,你是借主營業(yè)務(wù)成本或者,借其他業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款-暫估。


所以下個(gè)月要把它反沖掉的。

李霞老師 解答

2022-12-06 16:39

并不是說你直接能做個(gè)累計(jì)折舊的,因?yàn)槔塾?jì)折舊沒有暫估這么一說。

有有 追問

2022-12-06 16:58

老師,那下個(gè)月正常折舊的時(shí)候是借應(yīng)付賬款-暫估,貸累計(jì)折舊嗎

李霞老師 解答

2022-12-06 17:01

借,主營業(yè)務(wù)成本或者說
借其他業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款-暫估,下個(gè)月的話就是
借應(yīng)付賬款-暫估
貸累計(jì)折舊。

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車間的機(jī)器記提的折舊費(fèi)是5000然后結(jié)轉(zhuǎn),這樣做對嗎
2017-11-07 10:39:58
同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好,固定資產(chǎn)折舊是每個(gè)月折舊計(jì)入累計(jì)折舊這個(gè)科嗎?
2023-10-13 09:00:48
沒看見你的題目啊
2022-03-10 17:48:09
同學(xué)你好!舊設(shè)備的累計(jì)折舊是7000,賣掉的話,累計(jì)折舊科目余額就要減去7000,變成63000,今年再計(jì)提20000,年末才正好是83000
2019-12-06 15:47:44
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