
老師還有有個(gè)問題,我們稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)可以扣除是嗎300多分錄:借管理費(fèi)用 貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅,借管理費(fèi)用-300 可是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,這個(gè)科目沒有沖平,但是減免稅款這個(gè)科目期末還是有余額的,應(yīng)該怎么能沖平,可以使這個(gè)科目期末無余額是的一般納稅人這個(gè)分錄應(yīng)該做在報(bào)稅前還是報(bào)稅后
答: 您好,把這個(gè)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就平了,報(bào)稅前后都行。
增值稅減免申報(bào)表咋沒有技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免了,技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免金額咋填表
答: 你好,是稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這二種費(fèi)用均能抵扣嗎?如何做分錄?
答: 您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用

