
老師,上月供應(yīng)商給我們公司開(kāi)了一張發(fā)票,我也抵扣了,這個(gè)月,發(fā)現(xiàn)票錯(cuò)了,我開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方?jīng)_紅了,重新給我開(kāi)了一張,賬務(wù)處理怎么作
答: 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)了一張專票,本月月初又說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了重新開(kāi),但是我已經(jīng)抵扣申報(bào)了,對(duì)方現(xiàn)在把票拿回去了,也沒(méi)有問(wèn)我們要紅字信息表,也沒(méi)有紅沖作廢這張票,現(xiàn)在這個(gè)月又重新開(kāi)了一張金額一模一樣的票來(lái),這種我怎么處理呢,等他問(wèn)我要紅字信息表回去紅沖之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,現(xiàn)在是不是可以先不用管?
答: 你好,你問(wèn)一下對(duì)方,如果你不看紅字信息表,對(duì)方是沒(méi)法紅沖的。


496442316 追問(wèn)
2022-12-06 11:09
郭老師 解答
2022-12-06 11:10