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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-09 10:31

收到工程款:借:銀行  貸:應(yīng)收 
支付施工方工程款。借:應(yīng)付  貸:銀行 
結(jié)轉(zhuǎn)成本  借:成本  貸:應(yīng)付     這樣對嗎?

袁老師 解答

2017-07-09 10:27

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款

袁老師 解答

2017-07-09 11:20

對的

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收到工程款:借:銀行 貸:應(yīng)收 支付施工方工程款。借:應(yīng)付 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:成本 貸:應(yīng)付 這樣對嗎?
2017-07-09 10:31:10
你好,要分類進行結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-07-06 17:50:06
您好!按稅法規(guī)定是不可以。但是實際操作中很多都是這樣做。
2016-11-10 10:55:01
你好 權(quán)責(zé)發(fā)生制可以 沒收錢掛應(yīng)收賬款科目
2019-11-12 10:17:30
你好,沒有支付掛賬應(yīng)付賬款就是了,完工了就把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算 然后根據(jù)折舊年限,方法,殘值率 計算月折舊金額就是了 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;累計折舊
2018-03-30 17:03:10
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