
老師,我想跟您咨詢一個問題,就是我收到員工的高鐵票,因為本月沒有銷項開票,所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成:借:管理費用--差旅費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅 貸:其他應(yīng)付款
答: 您好,是的,是這個意思的,對
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2貸:其他收益 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
汽車保險進項稅本月抵扣,分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 280 貸:其他應(yīng)付款-待抵扣增稅 280 。請問這個分錄是什么意思,為什么要這樣處理呢?
答: 你好!光看分錄的話,是因為沒有付款。


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2022-12-05 16:39
小鎖老師 解答
2022-12-05 16:39
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2022-12-05 16:46
小鎖老師 解答
2022-12-05 16:49